মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইউপি ফরম নং-১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিলস্না।

অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ইং

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা)

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

৩         

 

ক)       নিজস্ব উৎস

            ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

১।         বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর বকেয়া কর

২।         ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা উপর কর

৩।         বিনোদন  কর

            (ক) সিনেমার উপর কর

            (খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের             উপর কর

৪।         অন্যান্য কর

৫।         পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকুত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৬।         ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

            (ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

            (খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

            (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭।         মটরযান ব্যতীত অন্যান যান বাহনের উপর লাইসেন্স             ফিস

৮।         সম্পত্তি হতে আয়

খ)       সরকারী সূত্রে অনুদান

১।         উন্নয়ন খাত

            (ক) কৃষি

            (খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী

            (গ) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত

            (ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

            (ঙ) অন্যান্য

২।         সংস্থাপন

            (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

            (খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩।         অন্যান্য

            (ক) ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%

গ)       স্থানীয় সরকার সুত্রে

            (ক) এল.জি.এস.পি কর্তৃক থোক বরাদ্ধ

            (খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

            (গ) অন্যান্য

 

 

২,৪৬,৯৭৮/-

৯০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

 

 

 

 

৩০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫৫,৭০০/-

৩,৫৮,১৫৬/-

 

২০,০০,০০০/-

 

১৫০০০০০/-

 

 

২,৪৬,৯৭৮/-

৫০,০০০/-

৩০০,০০০/-

 

 

 

 

৩০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫৫,৭০০/-

৩,৪৮,১৫৬/-

 

১০,০০,০০০/-

 

১১,২৫০২২/-

 

 

২,২৪,৫২৬/-

৯৫,০০০/-

২,৬০,০০০/-

 

 

 

 

২০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

১,১৭,০০০/-

৩,৩৭,১৫২/-

 

৩,০০,০০০/-

 

১০,০০,০০০/-

                                             সর্বমোট =

৪৭,৩০,৮৩৪/-

৩২,৫৫,৮৫৬/-

৩২,৫৩,৬৭৮/-

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা)

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

ক)       রাজস্ব

১।         সংস্থাপন ব্যয়

            (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

            (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

            (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

            (ঘ) আনুষাংগিক

            (ঙ) ষ্টেশনারী

            (চ) বিবিধ

            (ছ) অন্যান্য/ আপ্যায়ন

            (জ( বিদ্যুৎ বিল

খ)       উন্নয়ন

            পূর্ত কাজ

            (ক) কুষি ও সেচ প্রকল্প

            (খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা

            (গ) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত

            (ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

            (ঙ) শিক্ষা

            (চ) কালবভার্ট

            (ছ) বাঁশের সাকো তৈরী

            (জ) বৃক্ষ রোপন

            (ঝ) টিকা ও পরিবার পরিকল্পনা

            (ঞ) গ্রাম সরকার সহায়তা

            (ট) জন্ম নিবন্ধন

            (ঠ) বাজার উন্নয়ন এবং তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন

অন্যান্য

            (ক) নিরীক্ষা ব্যয়

            (খ) অন্যান্য

            (গ) উদ্ধৃত

 

 

১,৭৪,৩০০/-

৩,৫৮,১৫৬/-

৬৭,৩৯৫/-

৮০,০০০/-

৭৫,০০০/-

৭৫,০০০/-

৭৫,০০০/-

৬০,০০০/-

 

 

৪০০,০০০/-

 

৩,০০,০০০/-

২০,০০০০০/-

৪,০০০০০/-

৩,০০০০০/-

 

 

 

 

 

২,০০০০০/-

 

১৫,০০০/-

৫০,০০০/-

৯৮৩/-

 

 

১,৭৪,৩০০/-

৩,৪৮,১৫৬/-

৬৯,৩৯৫/-

৮০,০০০/-

৭০,০০০/-

 

৭৫,০০০/-

২০,০০০/-

 

 

৩০০,০০০/-

 

১৫০,০০০/-

১২০০,০০০/-

 

৩০০,০০০/-

২০০,০০০/-

 

 

 

 

 

২০০,০০০/-

 

১৫,০০০/-

৫০,০০০/-

৪০০৫/-

 

 

 

২,৫২,০০০/-

৩,,৩৭,১৫২/-

৬৩,৯০৫/-

৭০,০০০/-

৬০,০০০/-

৬০,০০০/-

৭০,০০০/-

১০,০০০/-

 

 

২,২৫,০০০/-

১,২৫,০০০/-

১০,০০,০০০/-

৭৫,০০০/-

২,২৫,০০০/-

১,৫০,০০০/-

১,২৫,০০০/-

৭৫,০০০/-

 

 

৭৫,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

১০,০০০/-

৩০,০০০/-

১৫,৬২১/-

                                             সর্বমোট =

৪৭,৩০,৮৩৪/-

৩২,৫৫,৮৫৬/-

৩২,৫৩,৬৭৮/-